公司召開內(nèi)部審計反饋暨 第一季度收入調(diào)度會議
3月9日至27日,公司財務(wù)總監(jiān)李強,監(jiān)事長、經(jīng)營部部長王華田代表內(nèi)部審計工作組,按部室分別召開內(nèi)部審計反饋暨第一季度收入調(diào)度會議,各部室負責(zé)人帶領(lǐng)本部室人員按照既定計劃參加會議。
首先,公司財務(wù)總監(jiān)李強逐條逐項對內(nèi)部審計情況進行反饋,對涉稅問題、開票問題、合同簽訂及履約問題等重點共性事項進行解讀,同時,結(jié)合各部室實際情況,指明其個性問題,并提出針對性的改進建議。接著,李強總監(jiān)對各部室第一季度收費情況進行督導(dǎo),要求各部室嚴(yán)格預(yù)算管理,保質(zhì)保量完成生成經(jīng)營任務(wù)。隨后,監(jiān)事長、經(jīng)營部部長王華田指出,內(nèi)部審計有助于促進各部室規(guī)范化發(fā)展,各部室應(yīng)按照內(nèi)部審計的要求進行整改。最后,對各部室部分人員進行個別座談,聽取他們對公司發(fā)展的建議。
各部室負責(zé)人紛紛表態(tài),嚴(yán)格按照內(nèi)部審計的要求積極整改,并確保完成第一季度生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)。
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